内审师考试试题
03-06
· 2017年经营分析和信息技术试题及答案(1)
(一) 1、内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: A、管理层定期解聘没有达到预期目标的员工;....内审师考试试题
03-06
· 2017内审师考试管理控制与信息技术题库(1)
1. 以下哪一类组织会产生命令的一致性问题(unityofcommand problem),除非在不同的项目与职能的经理之间经常进行相互理解的交流: a.....内审师考试试题
01-23
· CIA考试《经营管理技术》模拟试题A
1.某公司正对各责任中心进行评价,方法是应用投资回报衡量业绩。中心经理可以采取行动,提高投资回报,但这些行动不包括: a、增加投资....内审师考试试题
01-23
· CIA经营分析和信息技术考试试题4
61.以下可审计的活动中,代表购并生产型公司的最大风险,因此最应该进行以下哪项审计: a.预付款资金的合并; b.采购职能的合并; c.法律职....内审师考试试题
01-23
· CIA《实施内部审计业务》101----120题
101. 一个拥有14344个客户的公司推断本企业年度内应收账款余额平均值为$15412,中位数为$10382。根据如上信息,审计师可以得出的结论是应收....内审师考试试题
01-23
· 内部审计在风险、控制和治理中的作用试题及答案21
401、首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: a、确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务 b、....内审师考试试题
01-23
· 《实施内部审计业务》模拟考试题1
1.假定你是一家正在进行收购的公司的内部审计师。你的工作之一是确定被你收购公司的现金状况是否真实。能够提供最具说服力的证据是: a:核....内审师考试试题
01-23
· CIA《实施内部审计业务》221----240题
221. 以下哪项审计程序在确定供应商发票在得到及时处理的同时,公司能最大限度的运用现金方面最为有效: a.确定收到供应商发票到相应的....内审师考试试题
01-23
· 《经营分析和信息技术》模拟试题(2)1
1.某生产经营家庭日常用品的大型跨国公司,将财务汇总与报告系统从总部的大型主机系统移到带有文件服务的局部网络(lans)。大型主机系统每....内审师考试试题
01-23
· 管理控制与信息技术题库
1. 以下哪一类组织会产生命令的一致性问题(unityofcommand problem),除非在不同的项目与职能的经理之间经常进行相互理解的交流: a.....内审师考试试题
01-23
· 内审师资格考试考试自测题
1.为测试借记的应收账款是否代表了有效的交易,审计师应: a.从销售日记账追查至应收账款; b.从应收账款追查至现金收入日记账; c.从应收账....内审师考试试题
01-23
· 内部审计程序部分试题及答案 (1)
1.为了避免高层管理当局与审计委员会之间的明显冲突,首席审计执行官应当: a.向高层管理当局和审计委员会同时提交所有审计报告的复印件;b....内审师考试试题